A.定期監(jiān)管新發(fā)放貸款支付方式是否符合個人用信管理相關規(guī)定 B.監(jiān)管受托支付管理要求落實情況是否符合監(jiān)管要求 C.定期對經營行上報自主支付方式貸款的用途證明、勾對清單進行核對 D.審核經營行可疑線索認定結果及處置整改方案
A.定期對轄內經營行新發(fā)放貸款用途的真實性、合規(guī)性進行風險篩查 B.向經營行發(fā)布可疑線索 C.審核經營行可疑線索認定結果及處置整改方案 D.監(jiān)管受托支付管理要求落實情況是否符合監(jiān)管要求