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內(nèi)部審計部門統(tǒng)一組織的多個審計項目,應根據(jù)需要匯總審計情況和結(jié)果,編制(),并經(jīng)分管領(lǐng)導審核后,向派出機構(gòu)審計委員會或高管層報送。
A.專題報告
B.審計要情專報
C.審計綜合報告
D.審計通報
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單項選擇題
審計決定采用()形式,由派出機構(gòu)內(nèi)部審計部門擬訂,經(jīng)部門負責人審核后報分管領(lǐng)導審核簽發(fā)。
A.審計告知單
B.反饋意見書
C.審計事實確認書
D.審計決定書
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單項選擇題
內(nèi)部審計部門可采用()形式,將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題或事項與相關(guān)職能部門溝通,要求相關(guān)職能部門加強管理,督促落實整改。
A.反饋意見書
B.審計事實確認書
C.審計查詢單
D.審計告知單
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