甲公司會(huì)計(jì)人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行對(duì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請(qǐng)寫出正確分錄。
公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)330000元,編制的會(huì)計(jì)分錄為:
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 330000
貸:銀行存款 330000
甲公司會(huì)計(jì)人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行對(duì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請(qǐng)寫出正確分錄。
按照工程的完工進(jìn)度結(jié)算建造固定資產(chǎn)的工程價(jià)款130000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,編制的會(huì)計(jì)分錄為:
借:固定資產(chǎn) 130000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 130000
下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理,憑證或賬簿有錯(cuò)誤,要求:請(qǐng)指出采用哪種錯(cuò)賬更正方法并予以更正。
用現(xiàn)金支付管理部門零星購(gòu)置費(fèi)78元,原編記賬憑證為:
借:管理費(fèi)用 78
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 78
記賬時(shí)現(xiàn)金付出欄記錄為87元。