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內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員應(yīng)當保持獨立性和客觀性,必要時可以負責被審計單位的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理的決策與執(zhí)行。()
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內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當接受組織監(jiān)事會或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與監(jiān)事會或者最高管理層及時、高效的溝通。()
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內(nèi)部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和全面性,以促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。()
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